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陆良县人民法院 2016年部门决算分析报告

  • 陆良县人民政府
  • 2017-09-04 17:37

(一)基本情况

1.主要职能。

县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

()审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

()审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

()依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

()依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

()调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策

及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

()对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治

教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
(
)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
(
)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传

法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(
)承办其他应由县人民法院负责的工作。

2.机构人员情况。

2016年年末在职职工人数83人,退休人员30人。副处1人,正科及科级以下(含)科员76人,,工勤人员6人。新招录公务员2名,外县调入1人,调出2人,在职死亡1人,退休死亡1人。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,县法院按各项收入来源不同进行真实的列支。在县级财政部门的监督下县法院按照专款使用的要求和标准,本着“专款专用,量入为出”的原则,每笔开支费用严格控制把关,谨慎用好每一分钱,把办案业务经费用于办理案件的具体开支中,如办案的差旅费、法律文书印刷费,公务用车运行维护费,邮电费等方面,提高了资金的使用效益。

严格执行云财行[2009]463号“第二十七条业务装备经费用于政法机关购置各类装备业务支出。市、县级政法机关购置应按照本地区装备配备规划和年度实施计划内容,有组织地进行采购,以实物方式配发到各基层单位。业务装备经费应优先保障基层政法机关的基本装备需要。”对诉讼费、罚没款收入严格按照预算管理全部上缴国库。

2016年全院受理案件3811件,比2014年下降23.99%。审结3089件,同比下降35.05%

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016财政年初预算安排总收入为28588915元,其中基本支出预算安排9208315元,项目支出预算安排19380600元,其中基本支出与上年7126607.4元相比增加了2081707.6,项目支出与上年3075800元相比,增加了16304800元。

(二)收入支出执行情况

2016年财政实际拨款收入为32004487.4元,其中基本支出拨款11223887.4元,与上年9322510.58元相比增加了1901376.82元,增幅为 16.94%,项目支出拨款20780600元与上年12916400元相比,增加7864200元,增幅为37.84%。。

2016年支出为32004487.4元,与收入持平,无结余。

2.收入支出结构分析

2016年财政实际拨款收入为32004487.4元,其中基本支出拨款11223887.4元,占总收入的35.06%,项目支出拨款20780600元,占总收入的64.93%,其中基本建设支出拨款为15600000元,占项目支出拨款的75.07%。基本支出中人员经费为10216587.4元,占总收入的31.92%,日常运行公用经费1007300元,占总收入的314%。项目支出中办案(业务)经费为2450000元,业务装备经费和服装经费1430600元。

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况:2016年我院公务用车购置及运行维护费支出总额为878600元,全部用于公务用车运行维护支出。公务接费支出165800元。

公务用车购置及运行维护费与上年支出964472.69元相比,减少85872.69元,公务接待费支出165800元与上年166197元相比,减少397元。

(三)年末结转和结余情况

2016年财政拨款收入为32004487.4元,支出为32004487.4元,收入与支出持平,无结余。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

资产总额21330685.77元,负债1768558.2元,净资产19562127.57元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年,我单位的部门决算报表编制工作在县财政部门国库科的大力帮助指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,按照构建和谐社会以及完善公共财政体系的要求,不断更新理财观念,认真贯彻党的十八大和中央经济工作会议及县财税工作会议精神,抓住“增收节支”两条主线, 牢固树立“过紧日子”的思想,以管理为核心,着力提高资金使用效益,进一步加强管理和监督。全年财务收支执行总体良好,大力支持了社会主义新农村建设,有力地促进了全县经济社会各项事业持续、健康发展,维护了全县改革、发展、稳定的良好局面。我单位《2016年部门决算报表》的编制工作在局领导关心支持下,严格按照财政部门统一决算报表的要求“统一表式、统一口径、统一布置、加强协调、严格审核、提高质量、数据共享”的工作原则。经过相关科室对所属单位部门决算报表的认真收集、录入、审核三个环节,由财务人员汇总统一上报。

附件:2016年度决算公开表(点击标题下载)